中国中央人民政府 陕西省人民政府 商洛市人民政府 OA云办公入口
山阳县人民政府
 

高级搜索

首页新闻县情专题旅游投资公开服务互动
 政府信息公开指南 
 政府信息公开制度 
 政府信息公开年度报告 
 政府信息公开目录 
信息公开目录导航
当前位置: 首页 > 公开 > 公开信息内容
 
山阳县民政局2019年部门综合预算说明
索引号: syrmzf-30/2019-0516002 公开目录: 财务公开 发布日期: 2019年03月27日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门主要职责

山阳县民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责编制全县民政事业发展规划,拟订全县民政工作实施意见及办法,并抓好组织实施和监督检查工作。负责开展依法行政和法制工作。

(二)负责全县社会团体、民办非企业单位登记管理和执法监察工作。

(三)负责全县城乡社会救助体系建设,拟订社会救助政策、规划、标准和组织实施工作。

(四)负责推进基层民主政治建设,指导全县城镇社区建设。负责全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(五)负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作。指导和促进慈善事业发展。

(六)负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理、儿童收养等社会事务管理工作。推进婚俗和殡葬改革。

(七)负责全县行政区划、地名管理、行政区域界线管理和调整工作。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2019年部门工作任务

(一)扎实做好城乡居民最低生活保障、特困人员供养、社会救助工作,确保困难群众基本生活得到保障。

(二)扎实做好全县兜底扶贫工作,完成洪河寺、梅岔村的包材扶贫工作。

(三)扎实做好敬老院、兜底保障院的建设任务。

(四)扎实做好殡葬改革,完成豪华墓专项治理工作。

(五)做好民政专项事务管理工作。

(六)完成县委、政府交办的中心工作。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

序号

单位名称

1

山阳县民政局本级(机关)

2

山阳县殡葬管理所

3

山阳县流浪乞讨人员救助站

4

山阳县社会救助中心

四、部门人员情况说明

2019年机构改革后,县民政局行政编制8人,现有11人(含转任领导3人),事业编制30人,实有26人。副科级事业单位2个:县社会救助中心编制10人,现有10人,县殡葬殡仪管理所编制11人,现有11人;司站级事业单位2个:救助站编制4人,现有4人,儿童福利院编制5人,实有1人。公益岗位78人,其中:机关工勤岗位编制3人、退役军人2人,中心敬老院35人、儿童福利院8人、老年公寓30人;社区工作人员45人;区域和镇敬老院、保障院管理人员158人。民政系统在册供养人员共计328人,其中:干部职工47人,公益岗位78人,社区工作人员45人,区域和镇敬老院管理人员158人。单位管理离退休人员42人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年3月26日,本部门所属预算单位共有车辆3辆,单价20万元以上的设备1辆(救灾专用车)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款3004.74万元,政府性基金预算当年拨款0万元。本部门涉及兜底扶贫项目1个,兜底保障资金2000万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年收入预算总计3004.74万元,其中公共预算拨款3004.74万元,政府性基金拨款0万元。较上年减少3604.09万元,同比增长-119.95%。主要原因是压缩专项经费预算和工作职能调整减少预算。

2019年支出预算总计3004.74万元,其中公共预算拨款3004.74万元,政府性基金拨款0万元。较上年减少3604.09万元,同比增长-119.95%。主要原因是压缩专项经费预算和工作职能调整减少预算。

(二)财政拨款收支情况。

2019年收入预算总计3004.74万元,其中公共预算拨款3004.74万元,政府性基金拨款0万元。较上年减少3604.09万元,同比增长-119.95%。主要原因是压缩专项经费预算和工作职能调整减少预算。

2019年支出预算总计3004.74万元,其中公共预算拨款3004.74万元,政府性基金拨款0万元。较上年减少3604.09万元,同比增长-119.95%。主要原因是压缩专项经费预算和工作职能调整减少预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算总计3004.74万元,其中公共预算拨款3004.74万元,较上年减少3604.09万元,同比增长-119.95%。主要原因一是压缩特困供养、城乡低保、临时救助专项经费预算,二是由于机构改革,优待抚恤及安置补助经费预算给军人事务局。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年一般公共预算支出3004.74万元,其中:

(1)行政运行(2080201)988.68万元,较上年增加19.99,原因是工资标准调整。

(2)机构运行(2080201)16.06万元,较上年减少8.26万元,原因是压缩三公经费预算。

(3)一般行政管理事务(2080299)2000万元,较上年减少3510.83万元,原因是主要原因一是压缩特困供养、城乡低保、临时救助专项经费预算,二是由于机构改革,优待抚恤及安置补助经费预算给军人事务局。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出3004.74万元,其中:

工资福利支出(301)988.68万元,较上年增加(减少)XX万元,原因是19.99,原因是工资标准调整。

商品和服务支出(302)16.06万元,较上年减少8.26万元,原因是压缩三公经费预算。

对个人和家庭的补助支出(303)2000万元,较上年减少3510.83万元,原因是主要原因一是压缩特困供养、城乡低保、临时救助专项经费预算,二是由于机构改革,优待抚恤及安置补助经费预算给军人事务局。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出(301)988.68万元,较上年增加(减少)XX万元,原因是19.99,原因是工资标准调整。

商品和服务支出(302)16.06万元,较上年减少8.26万元,原因是压缩三公经费预算。

对个人和家庭的补助支出(303)2000万元,较上年减少3510.83万元,原因是主要原因一是压缩特困供养、城乡低保、临时救助专项经费预算,二是由于机构改革,优待抚恤及安置补助经费预算给军人事务局。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019 年“三公”经费预算6.16万元,三公经费比上年减少11.82元;同比减少191.88%。其中出国费0万元,无增减;公务车辆0万元,减少9.87万元;公务接待费6.16万元,比上年减少1.82万元,同比增加-29.55%,主要原因压缩预算。

(七)机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费财政拨款预算16.06万元,较上9年预算24.32万元减少8.26万元。主要原因是压缩三公经费预算。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

(1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

(2)项目支出:是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

(3)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件下载:
  [2019年部门预算公开附表(16张)  263K]
       
0
声明:本网站内容由山阳县人民政府及下属各级相关单位提供,所涉及到的版权归本网站所属。任何媒体不得利用本网站内容进行商业性的转载,也不得歪曲和篡改本网站所发布的内容。本网站所提供的资料如与相关纸质文本不符,以纸质文本为准。            

主办:山阳县人民政府办公室 0914-8321641
陕ICP备05005908号-1        邮箱:syxzfb@126.com

陕公网安备 61102402611029号
网站标识码:6110240008