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中共山阳县委宣传部2019年部门综合预算公开说明
索引号: syrmzf-30/2019-0520049 公开目录: 财务公开 发布日期: 2019年03月27日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门主要职责

(一)根据中央、省委、市委宣传部和县委的安排部署,围绕县委、县政府中心工作,制定实施全县宣传思想文化工作任务、政策和措施。

(二)指导、协调全县各级各部门的宣传思想文化工作,指导、协调全县新闻工作。

(三)指导全县理论研究、学习、宣传和队伍建设工作。

(四)负责全县互联网信息管理工作。

(五)管理文化艺术创作生产,指导、协调全县文化、新闻、出版、广播电视及文物工作。

(六)负责全县思想政治教育工作,培育和践行社会主义核心价值观;负责爱国主义教育和国防教育,组织开展社会宣传;指导推动全县企业思想文化建设。

(七)指导协调全县精神文明建设工作,组织开展群众性精神文明创建活动;协调公民思想道德建设和志愿服务工作。

(八)指导、组织、协调对外宣传和对外文化交流;负责全县新闻发布工作;会同有关部门承担境外来访记者的联络工作。

(九)指导全县文化体制改革和文化产业发展工作;指导、协调全县文化事业发展,制定扶持文化事业发展的政策措施。

(十)指导协调文学艺术界联合会、作家协会和有关新闻出版等专业性群众团体工作。

(十一)主管全县新闻系列和企业思想政治工作干部的职称评定工作;负责全县宣传思想文化系统人才培养、培训工作;会同有关部门承担宣传文化系统知识分子工作。

(十二)协助组织部门承担有关干部选拔任用工作。

(十三)会同有关部门管理宣传文化发展资金、文化产业发展基金、文学艺术基金等专项资(基)金。

(十四)完成县委和上级宣传部门交办的其他任务。

二、2019年主要工作任务:

2019年,全县宣传思想文化工作的总体要求是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以培育和践行社会主义核心价值观为主线,坚持围绕中心、服务大局,牢牢把握“两个巩固”的根本任务,持续推进精神文化脱贫、意识形态管理、理论武装建设、新闻舆论引导、网络空间清朗、精神文明争创、文化惠民服务、素质能力提升“八大行动”落地见效,为实现追赶超越发展、决胜全面小康社会、奋力谱写新时代“三强两好”美丽幸福新山阳建设新篇章提供坚强的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

一是持续开展精神文化脱贫行动扎实开展精神脱贫“四扶五风六化”主题行动、“三讲三评三创”新民风建设和“十个一”专项行动,不断激发贫困群众自主脱贫的内生动力。加大移风易俗和乡风文明建设力度,推进德治、法治、村民自治“三治”融合教育,倡树“尚德、明理、自强”新风尚。建立健全“爱心超市”建设管理体制机制,推动“爱心超市”规范化运营。

是持续开展意识形态管理行动。认真贯彻落实《山阳县关于贯彻落实党委(党组)意识形态工作责任制实施意见》等文件。建立意识形态工作党委(党组)报告、案例通报、分析研判、专项督查、述职评议等制度,定期开展意识形态工作专项督查。加强对各类报告会、研讨会、论坛、讲座的管理,确保意识形态阵地可管可控。

是持续开展理论武装建设行动深化学习习近平新时代中国特色社会主义思想、中省市县重要会议和文件精神。着力抓好一批党委中心组示范点建设,深入推进理论宣讲进基层活动。持续开展“大走访、大调研”活动,为高质量、高水平推进各项工作夯实理论基础。

四是持续开展新闻舆论引导行动。精心策划系列主题宣传,形成宣传合力和声势。在《商洛日报》开辟专栏,集中优势板块把特色和亮点宣传推介出去,提升山阳对外影响力。精心策划对外宣传活动,主动邀请上级主流媒体来山采风,及时传递山阳好声音。持续开展舆论环境集中整治活动,加大对“三假”线索的收集和查处力度,形成打击新闻敲诈的强大舆论声势。

五是持续开展网络空间清朗行动综合运用网站、手机报、手机客户端、微博、微信公众号等新兴媒体平台,开展主题宣传、专题宣传。适时举办“网民座谈会”“网民走山阳”活动,引导网民传递正能量。深入开展互联网“清朗”专项行动,依法管理论坛、微博、QQ群、微信,严厉打击网络谣言、网络敲诈和有偿删贴等违法犯罪活动。加强舆情的监测与上报,及时稳妥做好突发事件网络应急处置工作。

六是持续开展精神文明争创行动组建社会主义核心价值观“说唱团”“演讲团”“报告团”,开展社会主义核心价值观“六进”活动。深入开展“五大创建”“创佳评差”“我们的节日”等主题活动。扎实推进“我推荐、我评议身边好人”活动,筹备办好2019年3—4月陕西好人榜发布仪式,积极参加省市道德模范评选表彰和学习宣传活动。扎实开展文明家庭创建工作和家风家训传承活动。推进“诚信山阳”建设,定期发布“红黑榜”。推进未成年人思想道德建设,持续深化学雷锋志愿服务活动。

七是持续开展文化惠民服务行动。建立完善公共文化服务网络,大力发展农村文化、社区文化、企业文化、机关文化、校园文化。积极做好规上文化企业的培育和统计工作,力争使2-3家企业进入规上文化企业名录。持续抓好文化科技卫生“三下乡”和文体、科教、法律、卫生“四进社区”活动。深入推进“扫黄打非”和文化体制改革工作,不断加强文化市场管理。继续打造“大家唱·唱丰阳”广场群众纳凉晚会、漫川文化旅游艺术节等品牌项目,不断丰富群众精神文化生活。

八是持续开展素质能力提升行动大力实施“四个一批”人才工程,积极推进社会科学类和文化艺术类项目人才引进工作,建设一支覆盖思想研究、文艺创作、新闻采编的多层次、全能型的人才体系。深入开展各类主题教育活动,引导干部筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵,努力打造一支业务精、纪律严、作风正、能干事、会干事、干成事的宣传思想文化干部队伍。

三、中共山阳县委宣传部预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制级预算单位共有2个:中共山阳县委宣传部本级(机关)、山阳县文学艺术界联合会(财务独立核算)。包括:

序号

单位名称

1

中共山阳县委宣传部本级(机关)

2

山阳县文学艺术界联合会。

四、部门人员情况说明

截至2018年底:1、本部门人员编制17人,其中机关行政编制10人、事业编制7人;实有人员17人,其中机关行政编制10人、事业编制7人。单位管理的退休人员3人。

2、山阳县文学艺术界联合会属群团组织,编制6人,实有人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

截止2018年12月31日,本部门所属预算单位共有固定资产36.6463万元。全部为办公桌椅及通讯照相通用设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门逐步实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款315.8596万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入315.8596万元,其中一般公共预算拨款收入315.8596万元、政府性基金拨款收入0元,2019年本部门预算收入315.8596万元与上年270,98万元对比增加44.8796万元,增长16.56%,主要原因是财政预算增加了职工的养老保险、职业年金等社保缴费;2019年本部门预算支出315.8596万元,其中一般公共预算拨款支出315.8596万元、政府性基金拨款收入0元,2019年本部门预算支出较上年增加44.8796万元,增长16.56%,主要原因是财政预算支出增加了职工的养老保险、职业年金等社保缴费。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入315.8596万元,其中一般公共预算拨款收入315.8596万元、政府性基金拨款收入0元,2019年本部门预算收入315.8596万元与上年270,98万元对比增加44.8796万元,增长16.56%,主要原因是财政预算增加了职工的养老保险、职业年金等社保缴费;2019年本部门预算支出315.8596万元,其中一般公共预算拨款支出315.8596万元、政府性基金拨款收入0元,2019年本部门预算支出较上年增加44.8796万元,增长16.56%,主要原因是财政拨款支出增加了职工的养老保险、职业年金等社保缴费。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算支出315.8596万元,较上年增加44.8796万元,增长16.56%,主要原因是一般公共预算拨款支出增加了职工的养老保险、职业年金等社保缴费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出315.8596万元,其中:(1)行政运行(2013301)292.3596万元,较上年增加111.0796万元,增加38%,主要原因是人员经费增加了职工的养老保险、职业年金等社保缴费。

(2)社保缴费94.6621万元,较上年增加94.6621万元,增加100%,原因是今年将医疗保险及养老保险预算到单位。

(3)专项经费(2013399)23.5万元,较上年减少23.5万元,降低50%,主要原因一是财政预算将去年的部分年初预算项目未列入今年年初预算;二是厉行节约。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门一般公共预算支出315.8596万元,其中:工资福利支出(2013301)275.3763万元,较上年增加108.9763万元60.94%,主要原因是个人工资增加及职工医疗保险和养老保险金预算到单位。

商品和服务支出40.4833万元,较上年减少21.3967万元,34.58%,主要原因一是财政预算将去年的部分年初预算项目未列入今年年初预算;二是厉行节约。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出315.8596万元,其中:机关工资福利支出(2013301)275.3763万元,较上年增加108.9763万元60.94%,主要原因是个人工资增加及职工医疗保险和养老保险金预算到单位。

机关商品和服务支出40.4833万元,较上年减少21.3967万元,34.58%,主要原因一是财政预算将去年的部分年初预算项目未列入今年年初预算;二是厉行节约。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.47万元,较上年减少0.07万元(下降2%),减少的主要原因是厉行节约,严格公务接待程序。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.47万元,减少0.07万元(下降2%),减少的主要原因是厉行节约,严格公务接待程序;公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元,

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排16.9833万元,较上年增加3.2833万元,主要原因是人员增加。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

专业名词解释

(1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

(2)项目支出:是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

(3)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(4)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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