中国中央人民政府 陕西省人民政府 商洛市人民政府 OA云办公入口
山阳县人民政府
 

高级搜索

首页新闻县情专题旅游投资公开服务互动
 政府信息公开指南 
 政府信息公开制度 
 政府信息公开年度报告 
 政府信息公开目录 
信息公开目录导航
当前位置: 首页 > 公开 > 公开信息内容
 
山阳县西照川镇人民政府2019年部门综合预算说明
索引号: syrmzf-30/2019-0606015 公开目录: 财务公开 发布日期: 2019年03月27日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门主要职责及机构设置

镇政府本级内设6个办公室与财政审计所,均为行政编制。3个服务站,均为事业单位编制。

(一)六个办公室与财政审计所主要工作职责

1.党政办公室:主要承担党委,政府日常事务。负责组织、统战、群团和国防动员教育,民兵预备役等工作。

2.人大政协工作办公室:主要负责镇办人大、政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

3.经济发展和镇村建设管理办公室:主要承担制定并实施区域经济社会发展规划、镇村公共基础设施建设规划工作,负责产业发展、镇村规划建设、移民搬迁、公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以及民政、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4.维护稳定办公室:承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教、反邪教等工作。负责依法行政、普法宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。

5.宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

6.市场监督管理办公室:承担辖区工商、质监、商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作。负责知识产权保护工作。

7.财政审计所负责镇办财政财务,国有资产管理,村级财务及各类惠农资金监督管理等工作。

(二)三个服务站主要工作职责

1.农业综合服务站:镇属事业机构,主要承担农业、林业、水务等综合服务工作。负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经菅、土地经营流转等相关服务工作。

2.社会保障服务站

镇属事业机构,事业编制社会保障等事务性工作。负责民政、社会保障、社会救助、养老保险等事务性工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

3.公用事业服务站:镇属事业机构,事业编制。负责镇办环境卫生、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、促进经济发展,增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策,指导农民专业合作社发展,推进农村市场经济体系建设;组织开展农业基础设施建设;指导农民抓好粮食生产,提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平;做好农村土地规划和土地承包管理、减轻农民负担监督管理、农村集体资产财务管理,推动农村经济结构调整;帮助农民多渠道转移就业,促进农民增收。

2、强化公共服务,着力改善民生。发展农村社会公益事业,搞好农村义务教育、公共卫生事业;指导村镇规划与建设,改善农村人畜饮水、道路等基础设施;落实计划生育基本国策,提高农村人口素质;指导农村文化体育活动,丰富农民业余生活;及时上报并积极处置重大社情、疫情和险情,组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

3、加强社会管理,维护农村稳定。加强社会治安综合治理,维护农村社会公平正义,保障农民合法权益;积极开展普法教育,增强农民法制意识;及时处理来信来访,了解上报社情民意;积极开展民事调解,排查化解矛盾纠纷,维护农村社会稳定。

4、推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设,巩固党在农村的执政地位;组织好村民委员会换届选举,指导村民自治,推动农村社区建设;完善民主议事制度,推进农村村务公开,引导农民有序参与村级事务管理;促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

5、宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算

山阳县西照川镇部门预算单位构成

单位名称

编制数

实有数

山阳县西照川镇人民政府(本级)

38

31

山阳县西照川镇财政审计所

5

4

山阳县西照川镇农业综合服务站

21

16

山阳县西照川镇公用事业服务站

7

6

山阳县西照川镇人力资源和社会保障服务站

12

10

山阳县西照川镇国土所

5

2

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制88人,其中行政编制48人、事业编制40人;实有人员69人,其中行政37人、事业32人。单位管理的离退休人员9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

空表已公开。

六、部门预算绩效目标说明

2019年开始积极探索部门预算绩效管理,争取2020年全面、全过程实施部门预算绩效管理.空白已公开。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入15779473元,其中一般公共预算拨款收入15779473元、政府性基金拨款收入0元,2019年本部门预算收入较上年增加(减少)0元,主要原因是2018年预算编制不细,2019年首次公开预算,数据无法比较。2019年本部门预算支出15779473元,其中一般公共预算拨款支出15779473元、政府性基金拨款支出0元、2019年本部门预算支出较上年增加(减少)0元,主要原因是2018年预算编制不细,2019年首次公开预算,数据无法比较。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入15779473元,其中一般公共预算拨款收入15779473元、政府性基金拨款收入0元、2019年本部门财政拨款收入较上年增加(减少)0元,主要原因是2018年预算编制不细,2019年首次公开预算,数据无法比较。2019年本部门财政拨款支出15779473元,其中一般公共预算拨款支出15779473元、政府性基金拨款支出0元、2019年本部门财政拨款支出较上年增加(减少)0元,主要原因是2018年预算编制不细,2019年首次公开预算,数据无法比较。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出15779473元,较上年增加(减少)0万元,主要原因是2018年预算编制不细,2019年首次公开预算,数据无法比较。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出15779473元,其中:

(1)行政运行(2010301)13485440元,较上年增加(减少)0元,原因是2018年预算编制不细,2019年首次公开预算,数据无法比较。

(2)对村民委员会和村党支部的补足(2130705)2294033元;较上年增加(减少)0元,原因是2018年预算编制不细,2019年首次公开预算,数据无法比较。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出15736633元,其中:

工资福利支出(301)12627542元,较上年增加(减少)0元,原因是2019年首次公开预算,数据无法比较。

商品和服务支出(302)815058元,较上年增加(减少)0元,原因是2019年首次公开预算,数据无法比较。

对个人和家庭的补助支出(303)1823160元,较上年增加(减少)0元,原因是2019年首次公开预算,数据无法比较。

其他支出(399)470873元,较上年增加(减少)0元,原因是2019年首次公开预算,数据无法比较。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出15736633元,其中:

机关工资福利支出(301)12627542元,较上年增加(减少)0元,原因是2019年首次公开预算,数据无法比较。

机关商品和服务支出(302)815058元,较上年增加(减少)0元,原因是2019年首次公开预算,数据无法比较。

对个人和家庭的补助(303)1823160万元,较上年增加(减少)0元,原因是2019年无预算安排。

其他支出(399)470873元,较上年增加(减少)0元,原因是2019年首次公开预算,数据无法比较。

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门政府性基金预算支出0元,较上年增加(减少)0元,主要原因是我单位2019年未安排政府性基金预算资金。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门国有资本经营预算拨款收支0元,较上年增加(减少)0元,主要原因是我单位2019年未安排国有资金经营预算拨款资金,并以公开空表。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出44555元,较上年增加减2227元(4.8%),减少的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。其中:因公出国(境)经费0元,较上年增加(减少)0元(0%),公务接待费0元,较上年增加(减少)0元(0%);公务用车运行维护费44555元,较上年减少2227元(4.8%),减少的主要原因是严格落实“中央八项规定”,落实定点维修,按里程加油,压缩一般性支出,降低机关运行成本,减少铺张浪费。公务用车购置费0元,较上年增加(减少)0元(0%)。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排830821万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因是2019年首次公开预算,数据无法比较。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0元,其中政府采购货物类预算0元、政府采购服务类预算0元、政府采购工程类预算0元。

原因是2019年未安排预算,并以公开空表。

八、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

(1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

(2)项目支出:是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

(3)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件下载:
  [西照川镇2019年部门综合预算公开附表(16张)(镇级预算公开表格528) - 副本  298K]
       
0
声明:本网站内容由山阳县人民政府及下属各级相关单位提供,所涉及到的版权归本网站所属。任何媒体不得利用本网站内容进行商业性的转载,也不得歪曲和篡改本网站所发布的内容。本网站所提供的资料如与相关纸质文本不符,以纸质文本为准。            

主办:山阳县人民政府办公室 0914-8321641
陕ICP备05005908号-1        邮箱:syxzfb@126.com

陕公网安备 61102402611029号
网站标识码:6110240008