中国中央人民政府 陕西省人民政府 商洛市人民政府 OA云办公入口
山阳县人民政府
 

高级搜索

首页新闻县情专题旅游投资公开服务互动
 政府信息公开指南 
 政府信息公开制度 
 政府信息公开年度报告 
 政府信息公开目录 
信息公开目录导航
当前位置: 首页 > 公开 > 依申请公开 > 公开信息内容
 
中共山阳县委办公室2018年部门决算情况说明
索引号: syrmzf-30/2019-1021008 公开目录: 财务公开 发布日期: 2019年10月21日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门主要职责及机构设置

(一)围绕县委重大决策部署,对涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出对策、建议。

(二)负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查,以及受县委委托对某些问题的调查核实;组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。

(三)及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为县委、上级党委报送信息,及时、高效传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神。

(四)负责全县党政系统机要密码通信和密码管理;负责全县商用密码管理;负责上级党委文件和党政领导机关机要文件的传递工作。

(五)负责全面深化改革的总体设计,统筹协调、整体推进督促落实县委改革的各项工作。

(六)负责全面宣传、贯彻执行档案工作的方针政策,监督检查档案工作法律法规的实施。

(七)负责县委机关后勤管理和机关大院的服务及安全保卫工作。

(八)完成县委主要领导交办的其他工作。

(九)完成关心下一代工作委员会各项工作。

内部机构设置:

办公室内设13个股室,分别是秘书股、综合一股、综合二股、综合三股、督查一股、督查二股、信息室、党建办、政策法规股、保密局、机要室、总务股、保卫股;下属单位关工委。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年,县委办公室坚持以深入学习贯彻习总书记系列讲话精神为指导,以“恪守五个坚持、服务赶超发展”为主题,认真贯彻落实“十九大”会会议精神,紧扣县委中心工作和重大决策部署,充分发挥参谋助手、综合协调、后勤保障三项职能,全力提升“三服务”工作科学化水平,努力实现“整体工作创佳绩、业务工作创亮点、常规服务零差错”目标,当好县委坚强前哨和巩固后院,为建设美丽幸福山阳作出新的更大贡献。

(一)统筹协调全县脱贫攻坚工作,确保按期、高质量完成全县脱贫摘帽工作。

(二)督促、协调、落实全县机构改革工作,确保各项改革工作有效落实。

(三)在政务工作上创一流,不断提升参谋决策水平。一是坚持勤研善谋,确保调研工作取得新突破。二是坚持提质增效,确保信息工作取得新进展。。三是坚持真督实办,确保督查工作取得新成效。四是坚持精雕细琢,确保撰文水平得到新提升。

(四)在高效运转上求突破,服务保障能力不断提高。一是搞好综合协调,二是精心办文办会。

(五)保密机要更加安全,后勤服务更加规范。

(六)加强学风建设,提高干部综合素质;加强队伍建设,营造干事创业环境。

(七)加强班子建设,发挥模范带头作用;加强制度建设,科学规范内部管理。

(八)加强作风建设,树立为民务实清廉形象,各项工作取得了新成绩,呈现出了新亮点。

三、部门决算单位构成

本次公开的部门决算只包括部门本级(机关)决算,不含所属单位决算。

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有2个,包括:

序号

单位名称

1

中共山阳县委办公室(部门本级机关)

2

关工委(部门下属机关)

截止2018年底,本部门人员编制47人,其中行政编制26人、事业编制21人;实有人员47人,其中行政26人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。关工委编制2人,实有2人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况:本年度收支总计612.57万元。同上年收入586.47万元相比,增加26.1万元,增加4.45%。增加原因主要为增加职工工资及养老保险。

2.本年度收入构成情况:本年收入合计612.57万元,同上年收入总计586.47万元相比增加26.1万元,增加4.45%。其中:公共预算财政拨款收入612.57万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

3.本年支出构成情况:本年支出总计612.57万元,同上年支出总计586.47万元相比增加26.1万元,增加4.45%。其中:基本支出446.2万元,占72.84%,同上年基本支出323.68万元相比增加122.52万元;项目支出166.37万元占27.16%,同上年262.79万元相比下降96.42万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2018年度财政拨款收支总计各612.57万元。2017年财政拨款收支总计各586.47元,各增加26.1万元,增加4.45%。增加原因主要为增加职工工资及养老保险。

2.一般公共预算财政拨款支出情况(按政府功能分类科目说明支出具体内容)。2018年一般公共预算财政拨款支出612.57万元,占本年支出100%,与2017年586.47万元相比增加26.1万元:增加原因主要为增加职工工资及养老保险。主要用于一般公共服务支出548.44万元,其中:行政运行支出365.41万元,占66.62%,同上年行政运行支出323.68万元相比增加41.73万元;其他党委办公室及相关机构支出183.03万元,占33.37%,同上年262.79万元相比下降79.76万元。社会保障和就业支出59.12万元,其中:基本养老保险42.23万元,职业年金16.89万元。农林水支出5万元,其中:扶贫支出5万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按人员经费和公用经费分别进行说明)。基本支出446.2万元,占72.84%;项目支出161.37万元占27.16%,人员经费382.86万元,其中:工资福利支出383.95万元,主要包括基本工资185.79万元、津贴补贴115.38万元、养老保险42.23万元元、职业年金16.89万元、其他工资福利支出21.66万元;对个人和家庭的补助支出0.9万元,主要为生活补助;公用经费63.34万元,主要包括:办公费10万元、印刷费1万元、维修费1.87万元、水费2万元、电费8万元、差旅费9.28万元、会议费1.27万元、招待费0.21万元、公务用车维护费18.25万元、其他交通费6.32万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2018年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出18.45万元,上年“三公经费”支出30.21万元,下降63.73%,其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费18.24万元,占98.86%,公务接待费0.20万元,占1.14%。“三公经费”同当年预算33.56万元相比下降15.32万元,短预算原因为严格执行八项规定大力节省公车运行维护费及公务接待费。

2.因公出国(境)费用0万元。同上年相比下降100%。上年出国(境)费用为5.74万元,为上年县委领导随团赴欧洲考察交流费用,团组人数共6人,本单位参团组人数1人。当年预算0万元。

3.公务用车购置及运行维护费18.45万元,其中,公务用车购置费0万元,本单位公务用车运行维护费18.45万元,上年公务用车运行维护费24.12万元,下降23.5%。年底公务用车保有量5辆。当年预算25.25万元相比下降6.8万元,费用下降原因主要因为加强公务用车管理,实行定点加油定点维修,减少各项开支费用。

4.公务接待费0.2万元,上年公务接待费0.34万元,下降41.17%,主要用于省市部门来我县调研检查接待。2018年公务接待3批、19人次。同当年预算5.31万元相比下降5.11万元,费用下降主要因为严控接待范围、按接待标准接待,认真执行接待各项规定。

5.会议费支出0万元,上年会议费支出2.79万元,下降100%,主要是无重大会议支出。同当年预算3万元相比下降100%,主要本年度是无重大会议支出。

6.培训费支出0万元。上年0万元,当年预算0万元。

六、2018年部门绩效管理情况说明

2018年本部门未开展绩效管理,积极探索开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关、单位运行经费支出情况。

2018年机关行政运行支出446.2万元,上年机关行政运行支出323.68万元,增加122.52万元,增加37.8%,主要为增加工资及社保缴费等费用。

(二)政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共26.33万元,同上年政府采购支出196.68万元相比减少170.35万元。其中政府采购货物类支出14.79万元,主要为办公楼防水处理设备购置及办公设备等,政府采购服务类支出11.54万元,主要涉密信息检查、清除操作系统。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆5辆,其中县委领导用车2辆、办公室公务用车2辆、通讯保障用车1辆。2018年当年购置车辆0辆;购置单价20万元以上的设备0台(套);购置单价50万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

……

    附件下载:
  [附件2-县委办2018年部门决算公开表  51K]
       
声明:本网站内容由山阳县人民政府及下属各级相关单位提供,所涉及到的版权归本网站所属。任何媒体不得利用本网站内容进行商业性的转载,也不得歪曲和篡改本网站所发布的内容。本网站所提供的资料如与相关纸质文本不符,以纸质文本为准。            

主办:山阳县人民政府办公室 0914-8321641
陕ICP备05005908号-1        邮箱:syxzfb@126.com

陕公网安备 61102402611029号
网站标识码:6110240008