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山阳县招商服务局2020年部门综合预算说明
索引号: syrmzf-30/2020-0630019 公开目录: 财务公开 发布日期: 2020年06月30日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

(1)贯彻执行国家招商引资、对外开放工作的法律法规和政策,研究拟定全县对外开放和招商引资的发展规划、年度计划及政策措施并组织实施。

(2)负责完成市县确定的全县招商引资工作任务,牵头组织对各乡镇、各部门(单位)的指标完成情况实施考核。

(3)负责宣传、推介山阳投资环境、扶持办法、招商引资项目;负责招商项目的征集、筛选、策划、包装、储备、推介和招商项目库建设;负责全县各类招商活动的筹备、组织和协调。

(4)负责组织、指导全县招商引资工作;统计、汇总、分析全县招商引资情况;负责全县招商引资诚信账户资金管理。

(5)负责招商项目的洽谈,召集招商会议,不定期对洽谈项目进行质量论证,对拟签订合同进行评审。

(6)负责招商项目合同的签订准备;协调有关部门落实项目享受的优惠政策,协助办理投资项目的各种手续。

(7)负责接待投资商的投诉,依法维护投资者的合法权益。

(8)定期组织对各类招商项目进行走访,了解情况,及时解决存在的问题。

(9)承办县政府交办的其他事项。

(二)内设机构

1、综合办公室:负责局机关党务、政务工作;负责机关综合协调、信息传达、文件起草、统计报表、机要、保密、文档管理、安全、信访、人口和计划生育、办公自动化、会务、接待、车辆管理等工作;承担部门法制和依法行政工作;负责机关机构编制、人事管理、劳资福利、职级晋升、考核奖惩、教育培训以及离退休人员服务管理工作;负责落实机关各项制度、会议决定事项、领导批示、县委政府安排的中心工作、年度目标责任制考核、人大建议和政协提案的办理工作;负责机关的财务和资产管理工作;承担县政务大厅坐班服务工作。

2、招商股:拟定全县对外开放和招商引资的发展规划、年度计划及政策措施;负责组织、指导全县招商引资工作;落实分解全县招商引资年度目标任务,研究并适时提出招商引资政策调整意见,对重大招商引资项目建成后的社会经济效益综合评价分析;会同有关部门对全县重大招商引资项目选址布点、政策配套进行前置评估,拟定对接洽谈方案;负责组织参与大型招商引资活动的策划、筹备、布展和签约等工作;负责招商引资考核认定工作,建立招商引资目标任务考核体系,对招商引资政策落实情况进行督查检查;负责招商引资到位资金统计上报;负责宣传、推介山阳投资环境、扶持办法,发布招商引资信息;承担对拟招商项目的筛选、论证、策划、储备和项目库建设;负责搜集整理客商信息、县情资料,建立投资客商、中介机构等有关投资信息网络;负责全县招商引资签约合同项目的汇总、分析、管理工作;定期发布招商引资成果及招商引资工作进展情况;负责招商引资网站建设、网络管理与维护工作。

3、投资促进股:负责全县重大招商引资签约项目的前期准备、开工建设、后期运营等过程的协调服务;负责受理并协调处理客商投诉,协调解决项目实施过程中遇到的困难和问题;负责组织开展改善投资环境的调查研究,为政府决策提供依据;协调有关部门落实项目享受的优惠政策,协助办理投资项目的各种手续;负责招商引资项目实施过程中的协调,对项目实施全过程进行跟踪服务。

二、2020年年度部门工作任务

全面贯彻县委十八届六次全会和县十八届三次人代会精神,牢固树立招商引资是经济工作“助推器”的意识;紧紧围绕“一区三基地”建设,立足资源和比较优势,谋划推介招商项目,有所为有所不为精准选商招优;全面优化投资环境,强化要素保障,破解项目落地难问题;全年完成招商引资到位资金131亿元,促进全县经济跨越发展,助力“三强两好”美丽幸福新山阳建设。重点工作任务包括:

(一)提升项目水平。围绕我县“一区三基地”建设,紧扣“四个围绕”来谋划项目,确保全年新增项目100个:一是围绕政策走向谋划项目,把握好国家政策与山阳发展的结合点,紧跟政策走向策划一批站位高、体量大、带动性强的项目。二是围绕产业链延伸谋划项目,依托资源及产业开发的基础和优势,立足拉长、拉宽、拉高产业链。三是围绕市场需求谋划项目,紧跟科技创新步伐,顺应自动化、智能化、信息化发展趋势,谋划一批对全县经济具有支撑作用、在市场具有竞争力的重大项目。四是围绕发展短板谋划项目,正视产业层次不高、城镇化水平低、立地条件相对较差等问题,在项目谋划上突出重点,扬长避短,争取更多发展机遇。

(二)增强政策吸引。在积极落实国家、省市一系列政策的基础上,广泛借鉴吸纳其他省市的优惠政策,打造政策洼地,努力用叠加优惠政策吸引客商。特别是针对引进的重点项目,采取“一企一策”、“一事一议”的方式,给予企业全方位支持。

(三)创新招商方式。开展全民招商,加强驻外招商,搞好节会招商,推行代理招商,实施精准招商,形成全方位招商的合力。实施产业链招商,园区整体招商,驻山企业内生外联股权招商,在外成功人士返乡投资创业,标准化厂房轻资产招商,形成多种招商模式。

(四)着力招优引强。围绕“一区三基地”建设,定向引进技术含量高、市场效益好、带动能力强、智力要素密、产业附加高、资源消耗小的好项目、大项目;重点引进能为现有产业相配套、相关联的产业,做大现有企业,延长产业链,实现从由“招商引资”向“选商招优”转变,由单纯引项目向项目、资金、技术、人才、管理的全面引进转变,由漫天撒网向定向、定点招商转变,实现可持续发展。

(五)优化营商环境。着力解决“重前期招商、轻后续服务”的问题,继续实行县级领导和部门镇办“一把手”包抓项目责任制,对招引的项目逐个成立推进工作队,坚持优质服务零距离,及时协调解决项目建设的具体问题。加大投资环境整治力度,坚持落实政策零折扣,生产经营零干扰。以宽松的政策环境和高效的政务环境,努力使每一个外来企业都能放心投资、安心发展。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围一级单位1个(即本单位),二级预算单位0个。

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制12人,其中行政编制0人、事业编制12人;实有人员11人,其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

山阳县招商服务局2019年底人员结构图

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

截至2019年12月31日,本部门所属预算单位共有固定资产18.7741万元。全部为办公家具及电气通用设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020年本部门逐步实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款121.02万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入121.02万元,其中一般公共预算拨款收入121.02万元,政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门预算收入较上年减少 2.92万元,主要原因是人事关系变动造成减少所致。2020年本部门预算支出121.02万元。其中一般公共预算拨款支出121.02万元,政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门预算支出较上年年减少 2.92万元,主要原因是人事关系变动造成减少所致。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入121.02万元,其中一般公共预算财政拨款收入121.02万元,政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少 2.92万元,主要原因是人事关系变动造成减少所致。2020年本部门财政拨款支出123.94万元。其中一般公共预算财政拨款支出121.02万元,政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门财政拨款支出较上年减少 2.92万元,主要原因是人事关系变动造成减少所致。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出121.02万元,较上年年减少 2.92万元,主要原因是人事关系变动造成减少所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出121.02万元,其中:

招商引资(2011308)92.99万元,机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)10.72万元,机关事业单位职业年金缴费(2080506)4.95万元,事业单位医疗(201102)4.27万元,住房公积金(2210201)8.09万元,所有支出较上年年减少 2.92万元,原因是人事关系变动造成减少所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算支出121.02万元,其中:人员工资(301)114.74万元;公用经费及专项经费(302)6.28万元,贯彻执行中央八项规定,公用经费逐年压缩。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出121.02万元,其中:

人员工资(501)114.74万元;公用经费及专项经费(502)6.28万元,贯彻执行中央八项规定,公用经费逐年压缩。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况。

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.73万元,较上年减少0.15万元,减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制接待行为。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元,主要原因是未安排出国计划;公务接待费2.73万元,较上年减少0.15万元,减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制接待行为;公务用车运行维护费0万元,较上年减少0万元,主要原因是公务活动通过平台租车使用,不再公务用车运行费及维护费中列支;公务用车购置费0万元,较上年增加0元,主要原因是实行车改,无购车计划。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2020年机关运行经费预算安排0万元,主要原因是贯彻执行中央八项规定,公用经费逐年压缩。

(八)政府采购情况。

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2)项目支出:是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

3)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年部门综合预算公开报表

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